Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 19/21 |
Dátum úhrady: | 19.05.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Marián Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415 |
Uhradená suma s DPH: | 120,00 |
Predmet: | Pieskovanie |
Faktúra PDF: | 202104127_60a78fd00514d.pdf |