Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100363 |
Dátum úhrady: | 03.06.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 117,82 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202105030_60a7976657543.pdf |