Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2105061 |
Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | M.P.Trade, spol. s r.o., Chotárna 11, 01001 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 1092,00 |
Predmet: | TKŠ I granul. |
Faktúra PDF: | 202105048_60b86eb2f17f5.pdf |