Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 210110523 |
Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ViOn BAUMARKET s.r.o., Továrenská 64/2127, 95301 Zlaté Moravce |
Uhradená suma s DPH: | 862,80 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202105062_60bf0f5401e50.pdf |