Späť na zoznam
Číslo faktúry:501079
Dátum úhrady:26.06.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:158,27
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202105068_60bf110946739.pdf