Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 501124 |
Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 812,88 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202105081_60c1ca9de8390.pdf |