Späť na zoznam
Číslo faktúry:501124
Dátum úhrady:03.08.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:812,88
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202105081_60c1ca9de8390.pdf