Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 210150 |
Dátum úhrady: | 25.06.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 134,25 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202105084_60c1cc5eb4f68.pdf |