Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30100651 |
Dátum úhrady: | 10.06.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 487,23 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202106001_60d592e5e828a.pdf |