Späť na zoznam
Číslo faktúry:212009568
Dátum úhrady:22.06.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:163,08
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202106004_60d59494d8bd6.pdf