Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212009568 |
Dátum úhrady: | 22.06.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 163,08 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202106004_60d59494d8bd6.pdf |