Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1020210018 |
Dátum úhrady: | 14.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AXTA s.r.o., Partizánska 655/7, 95201 Vráble |
Uhradená suma s DPH: | 540,00 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202106028_60d97c0646bfe.pdf |