Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2021001 |
Dátum úhrady: | 04.03.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 450,44 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202101065_603793a1b5f96.pdf |