Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212011135 |
Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 54,62 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202106043_60e6a1f96a650.pdf |