Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20210123 |
Dátum úhrady: | 01.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 404,81 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202106083_60ed4a50253fe.pdf |