Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2021165 |
Dátum úhrady: | 16.09.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
Uhradená suma s DPH: | 2100,60 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202106109_60ed521f606f9.pdf |