Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 9101872589/3 |
Dátum úhrady: | 20.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 82108 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 346,40 |
Predmet: | Poistné |
Faktúra PDF: | 202106111_60f1381140708.pdf |