Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 210178 |
Dátum úhrady: | 14.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 66,80 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202106114_60f138ca47a0c.pdf |