Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212011803 |
Dátum úhrady: | 23.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 129,35 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202107007_60f7c03d70302.pdf |