Späť na zoznam
Číslo faktúry:212011803
Dátum úhrady:23.07.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:129,35
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202107007_60f7c03d70302.pdf