Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 211122750 |
Dátum úhrady: | 17.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1003,20 |
Predmet: | Olej motorový |
Faktúra PDF: | 202107037_610a3a112d0af.pdf |