Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100605 |
Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 153,15 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202107042_610a3bcd07dec.pdf |