Späť na zoznam
Číslo faktúry:501543
Dátum úhrady:21.10.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:5515,41
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202107054_610a404d878cf.pdf