Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 501543 |
Dátum úhrady: | 21.10.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 5515,41 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202107054_610a404d878cf.pdf |