Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 501559 |
Dátum úhrady: | 22.11.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 124,88 |
Predmet: | Práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202107069_611a0b9ba170b.pdf |