Späť na zoznam
Číslo faktúry:501630
Dátum úhrady:28.10.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:297,51
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202107083_611a0fa74f3cb.pdf