Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101001 |
Dátum úhrady: | 13.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 526,11 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202108003_611e0050da6d5.pdf |