Späť na zoznam
Číslo faktúry:212013776
Dátum úhrady:24.08.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:133,71
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202108005_611e010a11438.pdf