Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212013776 |
Dátum úhrady: | 24.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 133,71 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202108005_611e010a11438.pdf |