Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101000 |
Dátum úhrady: | 13.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 55,49 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202108006_612c7df65617a.pdf |