Späť na zoznam
Číslo faktúry:500199
Dátum úhrady:15.04.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:259,28
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202101088_6041f6e1d2d71.pdf