Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 38/21 |
Dátum úhrady: | 27.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Marián Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415 |
Uhradená suma s DPH: | 72,00 |
Predmet: | Pieskovanie |
Faktúra PDF: | 202108027_6139e43b3b7d4.pdf |