Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1021251 |
Dátum úhrady: | 19.10.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 1648,44 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202108028_6139e477c12c5.pdf |