Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4210018 |
Dátum úhrady: | 15.02.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 29,95 |
Predmet: | Poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
Faktúra PDF: | 202101091_6041f801194e4.pdf |