Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100659 |
Dátum úhrady: | 14.09.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 123,58 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202108055_6139f06a7f521.pdf |