Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101119 |
Dátum úhrady: | 30.08.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 45,84 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202108078_614c2c513c116.pdf |