Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 210230 |
Dátum úhrady: | 22.09.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 148,50 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202108140_615c09b7b1d7e.pdf |