Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 210020 |
Dátum úhrady: | 21.04.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 468,48 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202102006_6041fc687486d.pdf |