Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20220835 |
Dátum úhrady: | 13.09.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | JOMA Transport s.r.o., Dubová 4078/51, 08501 Bardejov |
Uhradená suma s DPH: | 9301,00 |
Predmet: | Kukurica |
Faktúra PDF: | 202208089_631edee257cf2.pdf |