Späť na zoznam
Číslo faktúry:222015218
Dátum úhrady:28.10.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:42,90
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202209006_63353fa03f5cc.pdf