Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202201623 |
Dátum úhrady: | 17.02.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MVDr.Peter Pongrácz-VETIS, 93003 Kráľovičove Kračany 91 |
Uhradená suma s DPH: | 448,33 |
Predmet: | Materiál, preprava |
Faktúra PDF: | 202209007_63353ff3871f1.pdf |