Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100001811 |
Dátum úhrady: | 28.09.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 136,50 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202209015_633546b5403f6.pdf |