Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 310224537 |
Dátum úhrady: | 22.09.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 92501 Matúškovo |
Uhradená suma s DPH: | 81,98 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202209024_63354e50e3893.pdf |