Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 220341 |
Dátum úhrady: | 03.10.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 293,70 |
Predmet: | Suvenír |
Faktúra PDF: | 202209034_633e778554e40.pdf |