Späť na zoznam
Číslo faktúry:220341
Dátum úhrady:03.10.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:293,70
Predmet:Suvenír
Faktúra PDF:202209034_633e778554e40.pdf