Späť na zoznam
Číslo faktúry:201741
Dátum úhrady:21.10.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:290,41
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202209044_633e7b1079efc.pdf