Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101514 |
Dátum úhrady: | 19.10.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 878,88 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202210002_634e67212405c.pdf |