Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100001931 |
Dátum úhrady: | 07.10.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 63,36 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202210004_634e67fa68c46.pdf |