Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101515 |
Dátum úhrady: | 19.10.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 29,52 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202210009_635641abd3d23.pdf |