Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 222017349 |
Dátum úhrady: | 21.10.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 60,73 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202210015_6356433a2e4e1.pdf |