Späť na zoznam
Číslo faktúry:222001529
Dátum úhrady:18.02.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:160,62
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202202002_621887fd69dbe.pdf