Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 222001529 |
Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 160,62 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202202002_621887fd69dbe.pdf |