Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 101222218 |
Dátum úhrady: | 22.11.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 164,69 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202210042_6358da2617fc9.pdf |