Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30101698 |
Dátum úhrady: | 15.11.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 811,01 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202211003_637dd6d276a42.pdf |