Späť na zoznam
Číslo faktúry:222019349
Dátum úhrady:21.11.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:92,40
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202211017_637ddc0f85e33.pdf