Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 222019349 |
Dátum úhrady: | 21.11.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 92,40 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202211017_637ddc0f85e33.pdf |