Späť na zoznam
Číslo faktúry:402584
Dátum úhrady:06.04.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:795,58
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202211051_63906580514e5.pdf