Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 402584 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 795,58 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202211051_63906580514e5.pdf |