Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 11750622 |
Dátum úhrady: | 22.11.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | SEGAT a.s., Železničná 1097/35, 05801 Poprad |
Uhradená suma s DPH: | 127,00 |
Predmet: | Materiál, doprava |
Faktúra PDF: | 202211075_639c324c6ef40.pdf |